请 <登陆> 或 <注册>

论坛 | 陕西农产品 | 社区服务 | 团购分销 | 促销活动 | 帮助中心
高级搜索                                                                           免费配送 货到付款 电话订购 029-96128市话收费
  首页 > 图书 > 经管 > 财务管理 > 内部控制与审计
内部控制与审计

内部控制与审计

  • 市场价格:¥47.0元
  • 本店售价:¥35.3元
  • 用户评价:comment rank 5
  • 商品点击数:174
  • 商品总价:
  • 购买数量:
热点推荐
今日促销

什么是我的标记


  • 商品属性
商品属性
[ 作者 ] : 秦荣生
[ 出版社 ] : 中信出版社
[ ISBN号 ] : 7508611667
[ 出版日期 ] : 2008年
[ 页数 ] : 418 页码


产品描述:
图书简介:
  内部控制是公司治理的重要组成部分和前提,先进的内部控制造就先进的 企业,先进的企业必须要有先进的内部控制作保障。本书以美国COSO委员会004年颁布的《企业风险管理框架》为基础,较全面、系统地论述了以风险管理为导向的内部控制和风险导向审计,提出了以风险管理为出发点和落脚点的内部控制与审计体系。特点如下:  1.前沿性。根据美国《萨班斯-奥克斯利法案》404条款的相关规定,详细介绍了企业应建立的内部控制体系,其中包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通以及监督5个部分的新内容。  2.国际性。采用了与国际审计准则趋同的中国注册会计师执业准则,全面贯彻了风险导向审计的理论与方法,明确了审计工作应以评估风险作为新的起点和导向。  3.实用性。在审计实务中全面运用了于2007年1月1日在上市公司、证券公司、基金公司和期货公司中实施的中国企业会计准则体系,与实际工作保持了高度一致。   4.及时性。及时更新了内部控制、审计与新《公司法》、 《证券法》、《审计法》等相关的内容,与现行法规的要求相一致。   本书适合企业总会计师、高级会计师、总审计师、高级审计师及其后备人员更新专业知识和提高业务素质之用,同时可作为高等院校会计、审计专业学生的学习参考书。

用户评论

暂时还没有任何用户评论

我要评论

用户名: 匿名用户
电子邮件地址:
评价等级:
  Reset



订购热线:029-96128 集团采购:029-86519711 Copyright 2006-2007 未经96128购物网书面允许不得转载和镜像
客服热线:029-96128 商务合作:029-86519799 SP服务代码02323(移动)2323(联通) 广告经营许可证6100005000217号

陕新网审字[2002]005号 陕ICP证020010号 陕新出发证字(社会)第111号